Empenho | 417/2018 |
Data Empenho | 03/05/2018 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Equipamentos de Processamento de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
CPF/CNPJ | 61413134000129 |
Valor Total Empenhado | R$ 26.969,60 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 26.969,60 |
Valor Liquidado | R$ 23.357,60 |
Valor Pago Exercício | R$ 23.357,60 |
Valor Pago Restos | R$ 3.612,00 |
Contrato | 26/2017 |
Data da Publicação | 18/05/2017 |
Data da Assinatura | 16/05/2017 |
Data da Vigência | 15/05/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | manutenção 602 computadores Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 17/05/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1682/16 e TID: 16511499. Pagamento: 987/2017 e TID: 16511499 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 43.344,00 |
Valor Pago | R$ 227,113 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 227.113,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 227.354,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 183.769,00 |
Valor Liquidado | R$ 227.113,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 240,92 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |