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Empenho474/2018
Data Empenho13/05/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorDALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ16785419000136
Valor Total EmpenhadoR$ 599,76
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 599,76
Valor LiquidadoR$ 599,76
Valor Pago ExercícioR$ 599,76
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato153/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/05/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais para estoque, tais como: fitas adesivas e álcool etílico
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 599,76
Valor PagoR$ 600
Valor Empenhado LíquidoR$ 599,76
Valor Total EmpenhadoR$ 599,76
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 599,76
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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