Empenho | 7/2018 |
Data Empenho | 30/01/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | AGUIA DE FOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF/CNPJ | 06023876000130 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.555,00 |
Valor Anulado | R$ 1.380,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.175,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.175,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.175,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 28/2017 |
Data da Publicação | 09/06/2017 |
Data da Assinatura | 01/06/2017 |
Data da Vigência | 31/08/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Curso teórico e prático de treinamento para a brigada de incêndio { TC PA CONTR 646/2016 TID PA CONTR 15095206 PA PAGTO 1116/17 TID PA PAGTO 16625974 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 23.000,00 |
Valor Pago | R$ 34,748 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 34.748,20 |
Valor Total Empenhado | R$ 68.314,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 54.447,00 |
Valor Liquidado | R$ 34.748,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 33.566,20 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |