Empenho | 722/2018 |
Data Empenho | 04/10/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Comunicação em Geral |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Correios - Gabinete CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CPF/CNPJ | 34028316003129 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.142.770,00 |
Valor Anulado | R$ 418.205,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 724.563,00 |
Valor Liquidado | R$ 194.869,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 194.869,00 |
Valor Pago Restos | R$ 529.694,00 |
Contrato | 256/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 27/09/2018 |
Data da Vigência | 29/09/2019 |
Número Original Contrato | 93/2018 |
Objeto Contrato Contrato | prestação pelo Correios de serviços e venda de produtos. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 3.000.000,00 |
Valor Pago | R$ 1,350,880 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.350.880,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.750.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.350.880,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.399.120,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |