Empenho | 769/2018 |
Data Empenho | 12/11/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME |
CPF/CNPJ | 14554710000178 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.550,50 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.550,50 |
Valor Liquidado | R$ 7.550,50 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.550,50 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 67/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 20/12/2016 |
Data da Vigência | 21/12/2018 |
Número Original Contrato | ARP 14/2016 |
Objeto Contrato Contrato | ARP nº 14/2016 (Siga nº 73/2016) para eventual aquisição de tintas. Processo 725/2016. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 57.160,00 |
Valor Pago | R$ 9,981 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.980,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.980,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 51.497,90 |
Valor Liquidado | R$ 9.980,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |