Empenho | 84/2018 |
Data Empenho | 15/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Passagens para o Exterior |
Subelemento | Passagens e Despesas com Locomoção |
Item da despesa | Passagens Aéreas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FACTO TURISMO - EIRELI - ME |
CPF/CNPJ | 14807420000199 |
Valor Total Empenhado | R$ 75.000,00 |
Valor Anulado | R$ 69.269,20 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.730,83 |
Valor Liquidado | R$ 5.730,83 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.730,83 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 53/2017 |
Data da Publicação | 03/08/2017 |
Data da Assinatura | 03/08/2017 |
Data da Vigência | 13/08/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais { TC PA CONTR 152/16 TID PA CONTR 14702558 PA PAGTO 1316/17 TID PA PAGTO 16863912 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 250.000,00 |
Valor Pago | R$ 12,813 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 12.812,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 234.576,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.812,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 221.763,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |