Empenho | 88/2018 |
Data Empenho | 24/10/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Aquisição de Softwares de Base ou Aplicação |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Aquisição de Softwares - Intangível |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BUYSOFT DO BRASIL LTDA |
CPF/CNPJ | 10242721000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 65.512,90 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 65.512,90 |
Valor Liquidado | R$ 65.512,90 |
Valor Pago Exercício | R$ 65.512,90 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 83/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 26/10/2019 |
Número Original Contrato | 98/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Renovação da assinatura de 21 licenças Adobe Creative Cloud. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 65.512,90 |
Valor Pago | R$ 65,513 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 65.512,90 |
Valor Total Empenhado | R$ 65.512,90 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 65.512,90 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |