Empenho | 16/2019 |
Data Empenho | 24/02/2019 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Mobiliário em Geral |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | R N COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 22471302000180 |
Valor Total Empenhado | R$ 87.500,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 87.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 87.500,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 87.500,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 12/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 08/02/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E POLTRONAS. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 87.500,00 |
Valor Pago | R$ 87,500 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 87.500,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 175.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 87.500,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 87.500,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |