Empenho | 326/2019 |
Data Empenho | 06/05/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Copa e Cozinha |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais de Copa e Cozinha |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI |
CPF/CNPJ | 14770109000112 |
Valor Total Empenhado | R$ 134.550,00 |
Valor Anulado | R$ 73.996,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 60.554,00 |
Valor Liquidado | R$ 60.554,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 60.554,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 56/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 25/04/2019 |
Data da Vigência | 24/04/2020 |
Número Original Contrato | 19/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de copos descartáveis para café e água, composto por celulose 100%. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 134.550,00 |
Valor Pago | R$ 67,754 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 67.754,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 208.546,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 67.754,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 140.792,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |