Empenho | 462/2019 |
Data Empenho | 11/08/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Fornecimento de Alimentação |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Refeições Prontas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TRANSNORDESTINA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI |
CPF/CNPJ | 31687137000190 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.140,00 |
Valor Anulado | R$ 14.140,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 91/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 24/06/2019 |
Data da Vigência | 22/06/2020 |
Número Original Contrato | 10/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação, incluindo profissionais para servir bebidas e alimentos em eventos institucionais |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 18.998,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.140,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 14.140,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |