Empenho | 480/2019 |
Data Empenho | 15/08/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Passagens para o Exterior |
Subelemento | Passagens e Despesas com Locomoção |
Item da despesa | Passagens Aéreas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | AGENCIA AEROTUR LTDA |
CPF/CNPJ | 08030124000121 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.062,50 |
Valor Anulado | R$ 7.724,89 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.337,61 |
Valor Liquidado | R$ 6.337,61 |
Valor Pago Exercício | R$ 6.337,61 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 139/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 15/08/2019 |
Data da Vigência | 14/08/2020 |
Número Original Contrato | 38/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 150.000,00 |
Valor Pago | R$ 30,606 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 30.605,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 181.142,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 30.605,70 |
Valor Anulado Empenho | R$ 150.536,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |