Empenho | 496/2019 |
Data Empenho | 27/08/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI |
CPF/CNPJ | 18153504000107 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.480,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.480,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.480,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 6.480,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 63/2017 |
Data da Publicação | 10/10/2017 |
Data da Assinatura | 28/09/2017 |
Data da Vigência | 28/09/2019 |
Número Original Contrato | 29/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição equiptos e suprim informática Obs.: A execução do orçamentária do Contrato ARP 29/17- 63/17 correspondente ao período de 29/09/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1466/17 e TID: 17038050. Pagamento: 1470/2017 e TID: 17038138 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 8.250,00 |
Valor Pago | R$ 7,500 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.500,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.500,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 7.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |