Empenho | 561/2019 |
Data Empenho | 16/10/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Hospitalar |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais Hospitalares |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
CPF/CNPJ | 05515873000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.948,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.948,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.948,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.948,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 152/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/09/2019 |
Data da Vigência | 10/09/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para aquisição de futura e eventual de materiais de enfermagem e medicina |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 11.363,50 |
Valor Pago | R$ 18,046 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 18.045,80 |
Valor Total Empenhado | R$ 18.649,20 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 9.652,30 |
Valor Liquidado | R$ 18.045,80 |
Valor Anulado Empenho | R$ 603,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |