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Empenho419/2020
Data Empenho28/08/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ18458496000107
Valor Total EmpenhadoR$ 35,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 35,00
Valor LiquidadoR$ 35,00
Valor Pago ExercícioR$ 35,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato75/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência15/03/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão 13/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 35,00
Valor PagoR$ 35
Valor Empenhado LíquidoR$ 35,00
Valor Total EmpenhadoR$ 35,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 35,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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