Empenho | 166/2021 |
Data Empenho | 19/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores |
Item da despesa | Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO |
CPF/CNPJ | 43076702000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 32.153,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 32.153,40 |
Valor Liquidado | R$ 32.153,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 32.153,40 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 78/2020 |
Data da Publicação | 25/09/2020 |
Data da Assinatura | 02/09/2020 |
Data da Vigência | 02/12/2022 |
Número Original Contrato | 15/2020 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 302.544,00 |
Valor Pago | R$ 431,916 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 431.916,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 818.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 424.191,00 |
Valor Liquidado | R$ 431.916,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 386.084,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |