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Empenho303/2021
Data Empenho12/05/2021
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorLCSTECH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ06133353000146
Valor Total EmpenhadoR$ 65.338,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 65.338,30
Valor LiquidadoR$ 55.488,30
Valor Pago ExercícioR$ 55.488,30
Valor Pago RestosR$ 9.850,00
Contrato36/2017
Data da Publicação22/06/2017
Data da Assinatura11/06/2017
Data da Vigência10/09/2022
Número Original Contrato36/2017
Objeto Contrato ContratoManut Data Center (sala cofre). Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 36/17 correspondente ao período de 12/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1173/16 e TID: 15396218. Pagamento: 1137/2017 e TID: 16648701
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 118.200,00
Valor PagoR$ 611,357
Valor Empenhado LíquidoR$ 611.357,00
Valor Total EmpenhadoR$ 651.413,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 502.350,00
Valor LiquidadoR$ 611.357,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 40.056,70
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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