Empenho | 421/2021 |
Data Empenho | 12/09/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | WW DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS E AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | 28121524000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.299,44 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.299,44 |
Valor Liquidado | R$ 8.299,44 |
Valor Pago Exercício | R$ 8.299,44 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 31/2021 |
Data da Publicação | 09/03/2021 |
Data da Assinatura | 07/03/2021 |
Data da Vigência | 07/03/2022 |
Número Original Contrato | 05/2021 |
Objeto Contrato Contrato | REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de baterias seladas. CMSP-PAD-2019/00087.02 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 9.329,84 |
Valor Pago | R$ 9,329 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.329,34 |
Valor Total Empenhado | R$ 18.658,70 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.329,34 |
Valor Anulado Empenho | R$ 9.329,34 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |