Empenho | 442/2021 |
Data Empenho | 21/09/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Produtos para Toucador e Higiene Pessoal |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL |
CPF/CNPJ | 21718803000156 |
Valor Total Empenhado | R$ 28.868,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 28.868,00 |
Valor Liquidado | R$ 16.126,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 16.126,40 |
Valor Pago Restos | R$ 9.934,80 |
Contrato | 96/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 20/09/2021 |
Data da Vigência | 21/03/2024 |
Número Original Contrato | 29/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de Serviços de Limpeza. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 3.727.930,00 |
Valor Pago | R$ 7,923,420 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.051.210,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.980.800,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 6.327.450,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.956.770,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.929.630,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |