Empenho | 78/2021 |
Data Empenho | 11/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia Fixa |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Anulado | R$ 7.443,49 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.556,51 |
Valor Liquidado | R$ 2.446,83 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.446,83 |
Valor Pago Restos | R$ 109,68 |
Contrato | 7/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 27/12/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | empenho estimativo 2021. |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 2,557 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.556,51 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.556,51 |
Valor Anulado Empenho | R$ 7.443,49 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |