Empenho | 100/2022 |
Data Empenho | 14/01/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Odontológico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais Odontológicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 02136854000125 |
Valor Total Empenhado | R$ 29.031,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 29.031,00 |
Valor Liquidado | R$ 29.031,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 29.031,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 25/2020 |
Data da Publicação | 28/02/2020 |
Data da Assinatura | 16/02/2020 |
Data da Vigência | 15/02/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Eventual aquisição de itens para atendimento odontológico. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 40.810,00 |
Valor Pago | R$ 61,778 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 61.778,40 |
Valor Total Empenhado | R$ 61.778,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 38.224,00 |
Valor Liquidado | R$ 61.778,40 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |