Empenho | 384/2022 |
Data Empenho | 28/04/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 15786607000116 |
Valor Total Empenhado | R$ 42.140,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 42.140,00 |
Valor Liquidado | R$ 42.140,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 42.140,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 58/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 24/05/2021 |
Data da Vigência | 24/05/2023 |
Número Original Contrato | 07/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Eventual aquisição de material de vidraçaria |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 68.999,90 |
Valor Pago | R$ 69,000 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 68.999,90 |
Valor Total Empenhado | R$ 94.946,80 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 68.999,90 |
Valor Liquidado | R$ 68.999,90 |
Valor Anulado Empenho | R$ 25.946,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |