Empenho | 600/2022 |
Data Empenho | 04/09/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Gás e Outros Materiais Engarrafados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Oxigênio Industrial, Acetileno e Outros Materiais |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LCSTECH COMERCIAL LTDA |
CPF/CNPJ | 06133353000146 |
Valor Total Empenhado | R$ 25.414,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 25.414,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 25.414,00 |
Contrato | 140/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 04/09/2022 |
Data da Vigência | 11/09/2023 |
Número Original Contrato | 34/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Serviço especializado de manutenção do Data Center (Sala Cofre |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 194.600,00 |
Valor Pago | R$ 192,229 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 192.229,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 195.955,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 192.229,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.725,33 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |