Empenho | 446/2023 |
Data Empenho | 28/06/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Elevadores |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ELEVADORES DIRSAN LTDA |
CPF/CNPJ | 10696678000104 |
Valor Total Empenhado | R$ 88.366,30 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 88.366,30 |
Valor Liquidado | R$ 58.746,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 43.936,30 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 84/2023 |
Data da Publicação | 29/06/2023 |
Data da Assinatura | 28/06/2023 |
Data da Vigência | 28/06/2024 |
Número Original Contrato | 19/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção dos elevadores e da plataforma Basic. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 177.720,00 |
Valor Pago | R$ 43,936 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 88.366,30 |
Valor Total Empenhado | R$ 88.366,30 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 58.746,30 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |