Empenho | 56/2023 |
Data Empenho | 14/01/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Indenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético |
Subelemento | Auxílio-Alimentação |
Item da despesa | Vale-Refeição - Cartão Magnético - RPPS |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A |
CPF/CNPJ | 69034668000156 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.233.700,00 |
Valor Anulado | R$ 4.140,81 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.229.560,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.229.560,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.229.560,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 35/2021 |
Data da Publicação | 19/03/2021 |
Data da Assinatura | 11/03/2021 |
Data da Vigência | 10/03/2024 |
Número Original Contrato | 08/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de Vale Refeição |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 28.637.200,00 |
Valor Pago | R$ 75,935,100 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 83.205.300,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 114.220.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 63.001.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 78.721.600,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 31.015.100,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |