Empenho | 17/2024 |
Data Empenho | 07/04/2024 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Assinatura de Jornais |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SA O ESTADO DE SPAULO |
CPF/CNPJ | 61533949000141 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.718,08 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.718,08 |
Valor Liquidado | R$ 1.718,08 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.718,08 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 9/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 29/03/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Assinaturas na modalidade impressa + digital de "O Estado de S. Paulo" por 12 meses– Gestor SGA 7 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 1.718,08 |
Valor Pago | R$ 1,718 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.718,08 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.718,08 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.718,08 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |