Empenho | 23/2024 |
Data Empenho | 07/05/2024 |
Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Impressoras Matricial / Jato de Tinta / Laser e Outras |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | 56215999001384 |
Valor Total Empenhado | R$ 210.047,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 210.047,00 |
Valor Liquidado | R$ 210.047,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 210.047,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 13/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 05/05/2025 |
Número Original Contrato | TC 10/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de impressoras e
multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições,
condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas,
partes integrantes deste Edital.
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Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 762.988,00 |
Valor Pago | R$ 210,047 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 210.047,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 210.047,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 210.047,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |