Empenho | 24/2024 |
Data Empenho | 21/05/2024 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Mobiliário em Geral |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
CPF/CNPJ | 43450632000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 49.250,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 49.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 49.250,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 49.250,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 3/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 05/01/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de móveis pela Ata de RP 09/2022 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 310.000,00 |
Valor Pago | R$ 243,735 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 307.485,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 307.485,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 307.485,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |