Empenho | 323/2024 |
Data Empenho | 03/04/2024 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Locação de Equipamentos - Impressoras |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 07432517000107 |
Valor Total Empenhado | R$ 370.983,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 370.983,00 |
Valor Liquidado | R$ 172.066,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 138.369,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 61/2022 |
Data da Publicação | 19/04/2022 |
Data da Assinatura | 05/04/2022 |
Data da Vigência | 04/04/2024 |
Número Original Contrato | 13/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Contratação de empresa para locação de equipamentos de impressão gráfica digital e plotter. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 913.104,00 |
Valor Pago | R$ 388,798 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 564.844,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 798.966,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 388.798,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 234.122,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |