Empenho | 41/2024 |
Data Empenho | 16/09/2024 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Assinatura de Jornais |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
CPF/CNPJ | 60579703000148 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.146,70 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.146,70 |
Valor Liquidado | R$ 6.146,70 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 26/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 15/09/2024 |
Data da Vigência | 10/09/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Renovação de 3 assinaturas na modalidade impressa + digital do jornal "Folha de S. Paulo", tendo como justificativa o atendimento da Presidência - Assessoria de Imprensa - 01 impresso e 01 acesso digital, Biblioteca SGP.32 - 02 impressos e 01 acesso digital e Procuradoria - 01 acesso digital. |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 6.146,70 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.146,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.146,70 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.146,70 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |