Empenho | 659/2024 |
Data Empenho | 09/10/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | NOBRE FACILITIES LTDA |
CPF/CNPJ | 24980119000136 |
Valor Total Empenhado | R$ 132.813,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 132.813,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 159/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 36/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de recepção, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem realizados na Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 583.080,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 132.813,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 132.813,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |