Empenho | 671/2024 |
Data Empenho | 17/10/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI |
CPF/CNPJ | 20658478000110 |
Valor Total Empenhado | R$ 75.690,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 75.690,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 67/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 05/03/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Tintas e materiais para pintura |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 126.312,00 |
Valor Pago | R$ 93,702 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 93.702,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 125.967,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 93.702,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 32.265,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |