Empenho | 673/2024 |
Data Empenho | 17/10/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | SAO PAULO TURISMO SA |
CPF/CNPJ | 62002886000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 80.500,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 80.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 147/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 31/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos institucionais externos da CMSP. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 709.579,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 141.916,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 283.832,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 141.916,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |