Empenho | 787/2024 |
Data Empenho | 10/12/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
CPF/CNPJ | 06344497000141 |
Valor Total Empenhado | R$ 28.246,90 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 28.246,90 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 174/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/12/2023 |
Data da Vigência | 11/12/2024 |
Número Original Contrato | 36/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 42.974.100,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |