Empenho | 16/2025 |
Data Empenho | 10/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
CPF/CNPJ | 61695227000193 |
Valor Total Empenhado | R$ 252.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 252.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 208.907,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 193.508,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 114/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/07/2022 |
Data da Vigência | 30/07/2024 |
Número Original Contrato | 27/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Compra de Energia Regulada |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 2.640.000,00 |
Valor Pago | R$ 2,466,080 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.364.800,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.884.120,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 2.245.630,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.674.140,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 519.324,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |