Empenho | 2/2025 |
Data Empenho | 09/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 39890862000172 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.932,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.932,40 |
Valor Liquidado | R$ 14.932,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 14.932,40 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 90/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 15/05/2024 |
Data da Vigência | 15/05/2025 |
Número Original Contrato | 07/2024 |
Objeto Contrato Contrato | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e eventual de materiais de vidraçaria, conforme especificações constantes neste Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 35.639,70 |
Valor Pago | R$ 20,707 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.707,30 |
Valor Total Empenhado | R$ 20.707,30 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.707,30 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |