Empenho | 227/2025 |
Data Empenho | 31/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | C M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
CPF/CNPJ | 48098459000104 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.346,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.346,40 |
Valor Liquidado | R$ 9.346,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 9.346,40 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 18/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 26/01/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | PREGÃO ELETRONICO N 27/2024, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 9.346,40 |
Valor Pago | R$ 9,346 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.346,40 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.346,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.346,40 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |