Empenho | 365/2025 |
Data Empenho | 02/04/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 55261686000166 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.657,14 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.657,14 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 70/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 23/03/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Edital de Dispensa de Licitação nº 90034/2025 , cujo o objeto é a Aquisição de materiais e equipamentos para a equipe de suporte a multimídia– Gestor: CCI-2 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 9.657,14 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.657,14 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.657,14 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |