Empenho | 49/2025 |
Data Empenho | 14/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 16.333,30 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 16.333,30 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 109/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 11/08/2025 |
Número Original Contrato | 26/2024 |
Objeto Contrato Contrato | serviços de acesso à internet, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 19.999,90 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.999,96 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.999,96 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |